1с 7 не начисляется ндфл

Обновлено: 06.07.2024

Считаю зарплату в 1с 7.7 Бухгалтерия рел.537 - всегда считала и было все нормально, но в последнее время после январского обновления программа вдруг перестала считать НАЛОГИ, думала как всегда очередные ошибки программистов фирмы 1с, решила подождать следующее обновление, а после установки последнего (февральского) обновления все то же само не считает .

В чем проблема помогите .

(1) lenna_1985,Какие именно налоги не считаются? НДФЛ или страховые взносы? За какой месяц? (1) обновить до 540 релиза, проверить проведение док-та "Закрытие месяца"

страховые взносы - не считаются.
обычно они считались при закрытии месяца.
начисление сделала 16 января, закрытие месяца 31 января - я датами все нормально.

Причем за декабрь было все нормально, но после перепроведения закрытия месяца за декабрь 2011г. - все слетело..

1.Проверьте константу - "Тариф страховых взносов", если не заполнена, установите нужный тариф с нужной даты.
2.Проверьте справочник -"Тарифы страховых взносов", если не заполнен, заполните его.
3.Если не поможет напишите, подумаем, что еще может быть. Ещё посмотри справочник налоги и отчисления. Указаны ли там ставки и счета учёта? да ставки есть. да и считалось все нормально раньше.. это явно что то с обновлением. Проверить, есть ли проводки по зарплате. Мало ли, вдруг не с чего начислять взносы :) Что у сотрудников в справочнике: гражданин РФ или нет? По всем сотрудникам не начисляется или по некоторым?

да гражданин РФ.
не считает по всем.

релиз не помню. в декабре какой там был .. я обновляю почти каждый месяц..

В пустой базе 536 релиза завел сотрудника и расчитал зарплату и налоги , все Ок!
Обновил на 537, перепровел закрытие месяца, ничего не исчезает, все проводки на месте. Т.е. релиз нормальный, а вот при некорректном обновлении некоторые справочники могут обнуляться.
Но если справочники впорядке, посмотрите еще у сотрудников граждане ли они РФ, и стоит ли дата начала расчета налогов. Странно - сейчас на демке 537 релиза рассчитал, все получилось. Константа "Основной тариф страховых взносов - периодическая, может там дата другая?

"Справочник Сотрудники - вкладка Начальные данные" - 2009 год стоит
"Основной тариф страховых взносов - периодическая" - 2009 год

че не так .. не пойму .

1.А какие галочки установлены в документе "Закрытие месяца"?
2. Посмотрите по сотрудникам значение периодического реквизита Начислять налоги С ФОТ - должна быть 1
3. Посмотрите по сотрудникам значение периодического реквизита Не взымать страховые взносы - должно быть 0 Впрочем, причина может быть самой неожиданной, заглянуть бы в Вашу конкретную базу, думаю, минут за 10-15 можно было бы ее определить. Поскольку сам алгоритм расчета прозрачен как слеза. (20) Свод, не будет ли наглостью с моей стороны попросить Вас посмотреть и мою базу на предмет начисления взносов с ФОТ? Горит отчетность за 1 кв, а взносы не считаются. Ладно бы всем и всегда, а то за январь начилились нормально, а за февраль-март только некоторым и какие-то совсем странные суммы.
На всякий случай на почту сбросила базу (22) Свод, Отпишитесь по итогам, и самому интересно глянуть, что такого "военного" может быть, что прога перестала считать страховые взносы Мой ящик, пока пуст, но если пришлете архив, обязательно посмотрю, и отвечу. проверить в константах историю тарифа страховых взносов, и поставить с 1 января 2012 года Гулял с собакой. Получил.
Причина до ужаса банальна. В справочнике Виды начислений (выплат),в элементе "зарплата", кудато улетела галочка со страховых взносов, поставьте ее. Затем сделайте непроведенными закрытие месяца и начисление зарплаты. В документе начисление зарплаты заново выберите вид начисления, а дальше как обычно.
Да, посмотрите константу - Основной тариф страховых взносов, у меня она была не заполнена. (27) Свод,
Прочитал Ваши рекомендации, проверил у себя, все галочки стоят где нужно. До обновления (на 536 резиле) начисление з/п и закрытие месяца (февраль) проводилось штатно. После обновления на 537 релиз при попытке перепроведения ЗакрытиеМесяца (февраль)вылезла такая ошибка:
НеНачислятьПФРНак = ОблагаемаяБазаПоТекущийМесяцТаблица.НеНачислятьПФРНак;
: Поле агрегатного объекта не обнаружено (НеНачислятьПФРНак)
Не сталкивались с таким?

В 535 релизе Модуль документа Закрытие месяца выглядел так:
Пока ОблагаемаяБазаПоТекущийМесяцТаблица.ПолучитьСтроку()=1 Цикл
// цикл по всем тарифам, которые использовались в организации
ВидТарифа = ОблагаемаяБазаПоТекущийМесяцТаблица.ВидТарифа;
СтавкаТарифа =глПолучитьСтавкуВзноса(ВидТарифа,ИмяШкалыВзносов,ДатаКон) / 100;
ОблагаемаяБазаПоТекущийМесяц = ОблагаемаяБазаПоТекущийМесяц + ОблагаемаяБазаПоТекущийМесяцТаблица.БазаПФР;
ИсчисленоПоТекущийМесяц = ИсчисленоПоТекущийМесяц + Окр(СтавкаТарифа * ОблагаемаяБазаПоТекущийМесяцТаблица.БазаПФР,2);

Если ДатаГод(ДатаДок)>=2012 Тогда
Если глРассчитыватьВзносыСБазыПревышения(ВидТарифа) = 1 Тогда
БазаПревышенияПоТекущийМесяц = БазаПревышенияПоТекущийМесяц + (БазаПФР - ОблагаемаяБазаПоТекущийМесяцТаблица.БазаПФР);
ИсчисленоПоТекущийМесяцСПревышения = ИсчисленоПоТекущийМесяцСПревышения + Окр(БазаПревышенияПоТекущийМесяц *10/100,2);
КонецЕсли;

А в 537 релизе начиная со стр. 7031 пошла ерунда:

Если ДатаГод(ДатаДок)>=2012 Тогда
НеНачислятьПФРНак = ОблагаемаяБазаПоТекущийМесяцТаблица.НеНачислятьПФРНак;
ИмяШкалыВзносов = "ПФРСтрах" + ?(НеНачислятьПФРНак=1,1,НомерШкалыВзносов);
Иначе

Подскажите, а для формирования 2-НДФЛ за 2010 год в 1с 7.7 (7.70.524) необходимо пересохранить 1-НДФЛ по каждому сотруднику за 2010 г? Просто после появления новой формы у меня формируются странные справки со странными цифрами, да еще и задолженность рисуется..может я что-то не так делаю?

Подскажите ПЛЗ где 1-НДФЛ заполнить. Такая форма есть в "старых" формах и заполняет только 2009 и 2010 год. мне нужна справка по сотруднику за 2011.

Тоже не могу сделать 2ндфл пишет что данных не обнаружено

Все понятно..выбираете сотрудника..потом вкладка налоги на доходы. потом..корректировка данных по НДФл..затем заполнить. потом СОХРАНИТЬ. затем снова на сотрудника..налоги на доходы..НДФЛ..все получается

спасибо

Очень даже помогло, через справочники и далее.
Вот только пришлось вручную через документы-зарплата-перечисление НДФЛ в бюджет набивать с начала года платежки, сумму и т.д. Может автомат есть какой-нибудь. Или еще я чего то не знаю? А 2 НДФЛ получилось СПАСИБО.

сделали какое-то фуфло, честное слово раньше было намного удобнее. 1-НДФЛ и 2-НДФЛ все рядышком, все в отчетах
теперь с какой-то радости засунули это все в справочник сотрудников
сто раз в него заходил и только со сто первого, почитав форум нашел как сделать элементарную справку 2-НДФЛ! что за счастье! пока искал, за это бы время вручную бы сделать успел два раза

сделали какое-то фуфло, честное слово раньше было намного удобнее. 1-НДФЛ и 2-НДФЛ все рядышком, все в отчетах
теперь с какой-то радости засунули это все в справочник сотрудников
сто раз в него заходил и только со сто первого, почитав форум нашел как сделать элементарную справку 2-НДФЛ! что за счастье! пока искал, за это бы время вручную бы сделать успел два раза

сдается мне документ это называется "расчеты по страховым взносам"
такого документа тоже не было раньше в семерке, теперь появился
я не понимаю, зачем? есть начисления по каждому сотруднику отдельно, которые идут в закрытии месяца, есть выписки, зачем все это потом вручную забивать? вручную я и в экселе забью, смысл программы как раз в автоматизации таких вот моментов
и с НДФЛ тоже кстати такая история. раньше сама программа брала данные из начисления запрлаты и выписок, теперь же появился документ "перечисление НДФЛ в бюджет"
бред какой-то, зачем это делается? тоже мне, упростили работу называется

сдается мне документ это называется "расчеты по страховым взносам"
такого документа тоже не было раньше в семерке, теперь появился
я не понимаю, зачем? есть начисления по каждому сотруднику отдельно, которые идут в закрытии месяца, есть выписки, зачем все это потом вручную забивать? вручную я и в экселе забью, смысл программы как раз в автоматизации таких вот моментов
и с НДФЛ тоже кстати такая история. раньше сама программа брала данные из начисления запрлаты и выписок, теперь же появился документ "перечисление НДФЛ в бюджет"
бред какой-то, зачем это делается? тоже мне, упростили работу называется

Семерку сложней испортить и проще починить. А восьмерку 1С сама хорошо портит. Новый релиз движка, конфигурации - и всё лежит.

Вопрос!

Сделала и корректировку и Перечисление НДФЛ, регистр заполнился, но в справках сумма перечислено не вывоится! В чем проблема?

Нет Давно не работала.
Теперь пишет: Не задан код по ОКАТО организации!
Что-то не нашла, где его надо заполнять!
Подскажите, пожалуйста

БОЛЬШОЕ ВАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО. ПЕРВЫЙ РАЗ НА ВАШЕМ ФОРУМЕ И ТАК УДАЧНО. А ПРЕЖДЕ ВЕСЬ МОЗГ СЕБЕ ВЫНЕСЛА ЧТОБ ЗАПОЛНИТЬ 2 НДФЛ В 2011 ГОДУ. НЕСКОЛЬКО РАЗ "ПРОПУСКАЛА" КОРРЕКТИРОВКУ ПО НДФЛ , ДУМАЛА ОНА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ БОЛЕЕ ВАЖНЫХ ПРОБЛЕМ. ВСЕ ОКАЗАЛАСЬ ПРОСТО

Если в налогом регистре НДФЛ уплаченый отразился, то и в справку 2-НДФЛ все верно снесет.

Если в налогом регистре НДФЛ уплаченый отразился, то и в справку 2-НДФЛ все верно снесет.

У меня почему то в налоговом регистре удваивает уплаченный НДФЛ, а в 2-НДФЛ все равно не ставит. Поможите кто-нибудь. 1С 7,7

У меня почему то в налоговом регистре удваивает уплаченный НДФЛ, а в 2-НДФЛ все равно не ставит. Поможите кто-нибудь. 1С 7,7

В ЗиК суммы уплаченного НДФЛ берутся только из документов "Перечисление НДФЛ в бюджет": либо у Вас документы "задублированы", либо суммы по сотрудникам в документе.

PS. вообще задавая предметный вопрос, указывайте конфигурацию. "1С 7,7" слишком обобщённо.

Последний раз редактировалось vlmart; 07.12.2011 в 11:51 .

Не буду создавать новую тему, напишу здесь. В общем проблема в следующем:
Мы выплачиваем дивиденды учредителям (НЕ сотрудникам) раньше можно было заполнить ручками 1-НДФЛ и в 2-НДФЛ все подтягивалось, как теперь это сделать? 1С НДФЛ с дивидендов сама не тянет, она в таких случаях и раньше никогда не тянула, но был вариант, а как сделать теперь?

Все понятно..выбираете сотрудника..потом вкладка налоги на доходы. потом..корректировка данных по НДФл..затем заполнить. потом СОХРАНИТЬ. затем снова на сотрудника..налоги на доходы..НДФЛ..все получается

Только что обновила базу, ну нет у меня такой вкладки в справочнике сотрудников. Что делать.

Нашла - это не в каждом конкрет. сотруднике, а в общем списке. Но эта форма не заполняется. Как сделать, чтобы она заполнялась автоматически?

Нашла - это не в каждом конкрет. сотруднике, а в общем списке. Но эта форма не заполняется. Как сделать, чтобы она заполнялась автоматически?

Нажать в форме кнопку Заполнить.
Чтобы всё заполнялось, должна быть начислена з/п, выплачена и сделано Закрытие месяца с флажком "налоги с ФОТ".

Фирма вела бух. учет в ручную, сейчас я с 1 июня пытаюсь всё перевести в 1 С. За июнь начисления прошли нормально, а за июль не считает НДФЛ и все тут, выдает сколько начислили, столько и к выплате. Может кто подскажет где я ошиблась?

может не начислять НДФЛ за июль, если не выплачивалась з/п за предыдущий месяц, т.е. за июнь.

может не начислять НДФЛ за июль, если не выплачивалась з/п за предыдущий месяц, т.е. за июнь.

Прежде, чем давать подобные советы, а последствиях подумать пытались? :eek:

E K A Прежде, чем давать подобные советы, а последствиях подумать пытались? :eek:

А если серьезно, в 90% случаев НДФЛ "не считается" когда (по "мнению программы") облагаемый доход, исчисленный нарастающим итогом с начала года, не превышает суммы вычетов, исчисленных также с начала года.

Признайтесь, "игрались с вычетами" в промежутке времени между начислениями з/п за июнь и июль месяц?

не держите в тайне название конфигурации или, для получения точного ответа, ждите телепатов.

В обычной бухгалтерии 77, документ "Закрытие месяца" должен сформировать проводки по счету ДФЛ.01. Чтобы эти проводки сформировались, в документе "Начисление зп" должен быть указан "правильный" вид начисления (как минимум с кодом 2000 - вознаграждение за труд), а в самом документе "Закрытие месяца" - установлена галочка "Начисление налогов с фонда оплаты труда".

В противном случае, за последующие месяцы - НДФЛ просто начисляться не будет.

Cosmocat, ничего не слышал про упомянутые 90%. Либо незнание возможностей программы, либо криворукость -это когда ручными проводками подгоняют НДФЛ под нужные цифры.

Для данного случая я бы вначале посмотрел проводки, формируемые регламентным документом по закрытию зарплаты за Июнь-2010. Если автор сообщит, что проводки по страховым взносам давались вручную, то все тут же встает на свои места. :)

Прежде, чем давать подобные советы, а последствиях подумать пытались? :eek:

VadimBA, я не советую, а указываю на возможную причину.
А последствиях чего вас так ужасают?
Если в 1С нет документа выплата з/п за предыдущий месяц, то НДФЛ не начисляется. Это ужасно?
Если вы о задержке з/п, то так бывает, экономическая ситуация способствует. И пока заказчик не рассчитается, то может для нескольких сотрудников и можно по договору займа внести на р/с, и выдать з/п, а если работников под 100 человек?
А если стоит вопрос уплатить НДС или выплатить з/п, тогда вы что советуете?

А последствиях чего вас так ужасают?
Если в 1С нет документа выплата з/п за предыдущий месяц, то НДФЛ не начисляется. Это ужасно?


Не надо путать обязанность начисления НДФЛ с обязанностью перечисления НДФЛ. Это две большие разницы.
Во-первых, если НДФЛ не будет начислен, то и нечего будет удерживать из зарплаты сотрудника. Получит он на руки всю сумму начислений. и уволится. Хотя бы только из этих соображений подобным заниматься не следует.
Во-вторых. Допустим, сделали, как написали. Как собираетесь увязать начисление НДФЛ в разрезе сотрудников с его перечислением в бюджет всей суммой?

Немного не поняли меня:
если в текущем месяце в документе начисление з/п не выделяется НДФЛ, то возможная причина - нет документа выплата з/п за предыдущий месяц. Нужно сделать этот документ (выплату) и тогда будет выделять НДФЛ за текущий месяц.
А без начисления НДФЛ я работать не советую:)

В бухгалтерии 7.7 выплата зарплаты никак не влияет на начисление НДФЛ.

Такого понятия "выделять НДФЛ за текущий месяц" - не существует. Разве что маркером на бумажке.

Cosmocat, ничего не слышал про упомянутые 90%.

Не слышал - не значит не существует. 90% - показатель условный. На самом деле процент еще выше. Основан от на консультациях бухгалтеров - расчетчиков з/платы, начисляющих зарплату в различных конфигурациях:
1С:Бухгалтерия 7.7 (обычный режим налогообложения),
Бухгалтерия УСН 7.7,
Зарплата и Кадры,
Комплексная,
Управление персоналом,
УПП,
Ну и "восьмёрошная" бухгалтерия.

В остальных случаях, действительно не умение работать в программе.
Как в частном примере, который вы привели.

[QUOTE=VadimBA;331561]В бухгалтерии 7.7 выплата зарплаты никак не влияет на начисление НДФЛ.

+1. Соглашусь полностью! Глюк может быть при неправильном оформлении и проведении операций.

Не слышал - не значит не существует. 90% - показатель условный. На самом деле процент еще выше.

Ох, сомневаюсь. Ко мне с подобной проблемой обращались буквально на прошлой неделе, в июле не начислялся НДФЛ. Проблема элементарно решается по телефону. Попросил сделать ОСВ во счетам ДФЛ.1 и 70. Когда сказали, что кредитовый оборот не совпадает, посоветовал для какого-нибудь сотрудника найти периоды, где обороты не бьются. Оказалось, что в марте у регламентного документа почему-то не сформированы проводки ДФЛ.1. Распровели соответствующие регламентные документы и документы по начислению зарплаты с марта по июль и провели по-новой. Все стало нормально.

P.S. Грош цена тем консультантам по 1С, которые в 90% случаев ничем не могут помочь клиентам.

VadimBA, вы правильно ответили на вопрос.
ТС, кстати молчит. Возможно уже решил(а) проблему.

Расширяя тему, "Почему не рассчитывается НДФЛ в 1С".

Предположим счета ДФЛ.1 - в "программе" нет, название конфигурации остается в тайне (как это было и у ТС).

Не прокосультируете, почему по одной фирме не считается НДФЛ, а по другой не считается НДФЛ удержанный?

Руки у бухгалтера НЕ кривые. Все делалось последовательно и методологично. В чем может быть ошибка?

Cosmocat, автор сразу оговорился, что бухучет хотят вести в программе 1С. Поэтому ЗиК'у сразу исключаем. Вероятность того, что комплексная - тоже невелика. Остается с высокой степенью вероятности банальная 1С:Бухгалтерия.

Для ответа на подобные вопросы необходимо понимать о какой конфигурации идет речь, насколько регулярно обновляется программа, если она обновляется, и что предшествовало возникновению подобной ситуации.
Гадать же на пустом месте, скажу честно, занятие весьма непродуктивное.

Ясно. Писать вас научили, а зря. Перечитайте ветку. Кстати, в восьмерочной бухгалтерии (и не только) нет ДФЛ.1. Все равно трудно понять откуда 90%?

Выше я уже писал. Что для того, чтобы получить точный ответ - не держите в тайне название конфигурации. Дело в том что "ЗиК" - это тоже "я веду учет в 1С" (учет зарплаты, но об этом знает только спрашивающий).

Открою и вам страшную тайну. Мы говорим 1С - подразумеваем ООО "Дарумсан". Мы говорим 1С:Бухгалтерия - подразумеваем 1С:Бухгалтерия.

Неправильно же судить о внешнем мире только по бликам на стене пещеры, живя в пещере.

p.s. Вопросы были риторические, можно не утруждать себя отвечать на них.

p.p.s
Да и, конечно же, небыло бы этого никчемного диалога, без вашего оскорбительного выпада.

Не прокосультируете, почему по одной фирме не считается НДФЛ, а по другой не считается НДФЛ удержанный?


На любом форуме, ориентированном на работу в среде "1С", за подобную постановку вопроса над ее подателем глумились бы долго и счастливо. Или бы модератор тут же удалил подобную "ветку". Исключения могло быть в одном случае - человек не стесняется признать, что только начинает работать с "1С". Тогда бы ему начали задавать наводящие вопросы.


Ясно. Писать вас научили, а зря. Перечитайте ветку. Кстати, в восьмерочной бухгалтерии (и не только) нет ДФЛ.1. Все равно трудно понять откуда 90%?

Выше я уже писал. Что для того, чтобы получить точный ответ - не держите в тайне название конфигурации. Дело в том что "ЗиК" - это тоже "я веду учет в 1С" (учет зарплаты, но об этом знает только спрашивающий).

Открою и вам страшную тайну. Мы говорим 1С - подразумеваем ООО "Дарумсан". Мы говорим 1С:Бухгалтерия - подразумеваем 1С:Бухгалтерия.

Неправильно же судить о внешнем мире только по бликам на стене пещеры, живя в пещере.

p.s. Вопросы были риторические, можно не утруждать себя отвечать на них.

p.p.s
Да и, конечно же, небыло бы этого никчемного диалога, без вашего оскорбительного выпада.

Зря научили меня писать? И как же с этим бороться? Интересно, ООО "Дуримар" возьмется за мое воспитание? :)

И еще. Почему бы слоган своей любимой фирмы Вам не разместить на правах рекламы? Мне, "живущему в пещере", это не совсем понятно. Ах, да, придется платить деньги за размещение рекламы собственнику сайта. А так - нахаляву! Да, в пещерах этому не учат. >)

Я не знаю как быть, но такая ерунда у меня тоже частенько бывает: прога считает как хочет и кому хочет, даже после закрытия предыдущего месяца. Это 7.7 Бухгалтерия и программист ничего не может сделать.
Думала только у меня такая фигня.

Не только у Вас. Попробуйте обновить до последнего релиза и перепровести документы.

Не только у Вас. Попробуйте обновить до последнего релиза и перепровести документы.

Релиз последний, все много раз перепроводилось. И такая хрень у меня с начала 2010 г. Баз несколько и вот одну нормально считает, а другую - нет. В следующем месяце наоборот. Жуть в общем!

Релиз последний, все много раз перепроводилось. И такая хрень у меня с начала 2010 г. Баз несколько и вот одну нормально считает, а другую - нет. В следующем месяце наоборот. Жуть в общем!

а как Вы спасаетесь.

Не только у Вас. Попробуйте обновить до последнего релиза и перепровести документы.

Подскажите,а я сама могу обновить и чтоб все пошло?или нужно все-таки программиста звать?

А у вас январь закрыт? Просто у нас такой случай был в 7.7 если предыдущий месяц не закрыт, то программа вообще НДФЛ не удерживала, да, кстати, вы в какой начисляете в ЗиК или просто в бухгалтерии?

После закрытия месяца доначисляете НДФЛ бухсправкой. В следующем месяце- то же самое.
У меня такая ерунда по одному человеку, у него есть социальные вычеты на детей, при начислении одной зарплаты НДФЛ брался бы правильно, но я ему начиляю еще арендную плату за а/м, который числится у нас в аренде. Как только общая сумма дохода превышает 280 т.р., НДФЛ начисляется неверно, так как прога не хочет видеть начисленные суммы за аренду , и продолжает делать вычеты не детей. ЗиК у меня нет. Вот и получается, с того момента, как общий доход у него превысит 280 т.р., более полугода по этому сотруднику доначисляю вручную. Спасаюсь тоже бух. справкой, разницу забиваю руками и все. а что это будет за бухсправка ?просто я совсем новенькая;))

а что это будет за бухсправка ?просто я совсем новенькая;))

Посмотрите в "документы" - "общего назначения" - "бухгалтерская справка". И вносите данные вручную.

После закрытия месяца доначисляете НДФЛ бухсправкой. В следующем месяце- то же самое.
У меня такая ерунда по одному человеку, у него есть социальные вычеты на детей, при начислении одной зарплаты НДФЛ брался бы правильно, но я ему начиляю еще арендную плату за а/м, который числится у нас в аренде. Как только общая сумма дохода превышает 280 т.р., НДФЛ начисляется неверно, так как прога не хочет видеть начисленные суммы за аренду , и продолжает делать вычеты не детей. ЗиК у меня нет. Вот и получается, с того момента, как общий доход у него превысит 280 т.р., более полугода по этому сотруднику доначисляю вручную.
Не "прога не хочет видеть" , а просто Вы справочники "Вид начислений" заполняете неправильно. Надо дать "проге " возможность увидеть , с чего надо начислять НДФЛ.

Посмотрите в "документы" - "общего назначения" - "бухгалтерская справка". И вносите данные вручную.

а если я просто операцией,введенной в ручную введу, а не бухсправкой?разница есть?

а если я просто операцией,введенной в ручную введу, а не бухсправкой?разница есть?

Тоже можно, разницы нет. Я и операцией делаю, и справкой: когда как, все проводится.

Тоже можно, разницы нет. Я и операцией делаю, и справкой: когда как, все проводится.

Спасибо. я и раньше доначисляла в ручную.только если потом перепроведешь начисление зп,то все летит крахом. щас не перепровелаи норм)) ох уж эта 1С(((

норм)) ох уж эта 1С(((

Да просто научитесь ей пользоваться и будет считать правильно .
Проверьте заполнение справочников .

Да просто научитесь ей пользоваться и будет считать правильно .
Проверьте заполнение справочников .

ну в январе же все хорошо было. что могло со справочниками то случиться?

Не "прога не хочет видеть" , а просто Вы справочники "Вид начислений" заполняете неправильно. Надо дать "проге " возможность увидеть , с чего надо начислять НДФЛ.

Каким образом я заполню справочник, если арендная плата начисляется проводкой 44/73 ? Причем тут справочник?

а если я просто операцией,введенной в ручную введу, а не бухсправкой?разница есть?

Бухсправка удобнее в заполнении и ее можно распечатать. А вообще- кому как нравится.:)

Каким образом я заполню справочник, если арендная плата начисляется проводкой 44/73 ? Причем тут справочник?

Тем более. Почему же Вы тогда удивляетесь , что "прога не видит"?
ВЫ же должны понимать , что начисления НДФЛ в Бух.7.7 идут с 70 счета . Если хотите , чтоб автоматически начислялось НДФЛ , используйте 70счет с своим видом начислений. Очень просто.

Тем более. Почему же Вы тогда удивляетесь , что "прога не видит"?
ВЫ же должны понимать , что начисления НДФЛ в Бух.7.7 идут с 70 счета . Если хотите , чтоб автоматически начислялось НДФЛ , используйте 70счет с своим видом начислений. Очень просто.

Сбавьте тональность. Я прекрасно знаю, что начисления НДФЛ в "семерке" идут с 70 счета. И совета ни у кого, тем более у вас, не спрашивала. А поделилась с человеком, как решить проблему. А вы со своими справочниками делаете абсолютно ненужные замечания.

Подскажите,что делать (она у нас такая,кому хочет сама,кому хочет в ручную).вооот.

Так вот я и объяснила , как прога работает и сама ничего не ставит.
Если вопрос задаете , то будьте готовы , что кто-то знает на него ответ .

А это не Ваш пост?
Так вот Вам я и объяснила , как прога работает и сама ничего не ставит.
Если вопрос задаете , то будьте готовы , что кто-то знает на него ответ , хоть Вам он может и не понравиться.

Как это может быть мой пост, вы поглядите получше! Спрашивала Светлана Нефедова, а все, в том числе и я, по возможности делились советами. А что делали вы?

Я просто нечаянно ответила не Вам. Успокойтесь , пожалуйста.Все хорошо.
Знаете про справочники, и молодец.

Я просто нечаянно ответила не Вам. Успокойтесь , пожалуйста.Все хорошо.
Знаете про справочники, и молодец.

Валентинка, я спокойна.:)
А зачем вы МНЕ трижды насчет справочников писали? Тоже нечаянно?:)

Бухсправка удобнее в заполнении и ее можно распечатать. А вообще- кому как нравится.:)

То, что случается, что НДФЛ начисленный не совпадает с НДФЛ удержанным знает любой расчетчик. Попробуем разобраться в причинах, и как с этим можно бороться. Начну с того, что такое несовпадение не всегда является ошибкой. Например типичной является ситуация, показанная на Рис.1. В марте есть начисление зарплаты, соответственно НДФЛ начисленный ненулевой, равен 802 руб., выплат нет, соответственно НДФЛ удержанный равен нулю. Апрель, НДФЛ начисленный - 837 руб., выплаты есть, соответственно НДФЛ удержанный -1639 руб. Таким образом, НДФЛ удержанный в апреле (в последующих месяцах) как бы догоняет НДФЛ начисленный. Такая картина наблюдается в частности у всех вновь принятых сотрудников, но не только. Никакой ошибки здесь нет, поскольку общеизвестно, что налоговый агент (работодатель) должен удерживать НДФЛ только в момент выплаты зарплаты и не имеет права уплачивать НДФЛ из собственных средств. Поэтому всякий раз, когда по тем или иным причинам отсутствует выплата зарплаты, будет наблюдаться расхождение между НДФЛ начисленным и НДФЛ удержанным. Почему я на этом останавливаюсь? Потому что многие разработчики создают отчеты, показывающие такие расхождения помесячно, что на мой взгляд не имеет никакого смысла. Причем данные получают из журнала расчетов, что тоже существенно и неверно, ниже объясню почему. В рассмотренной ситуации отчет покажет расхождения как в марте так и в апреле, только с разными знаками, а поскольку отчеты формируются как правило за месяц и по списку сотрудников, то такая информация может только запутать расчетчика и ничего более. Увидеть картину в законченном виде в данном случае будет невозможно.

Рис.1 Фрагмент налоговой к арточки 1-НДФЛ .

На мой взгляд имеет смысл делать сверку НДФЛ начисленного с НДФЛ удержанным не помесячно, а нарастающим итогом с начала года, как правило в конце года. Причем использовать для этого следует не журнал расчетов, а те же глобальные функции, которые участвуют в формировании сведений для ИФНС и отчетов по НДФЛ (1-НДФЛ, 2-НДФЛ). Дело в том, что при формировании отчетов по НДФЛ данные по НДФЛ начисленному извлекаются не из журнала расчетов, а рассчитываются как бы заново на основании сведений о доходах с начала года. И вовсе не обязательно НДФЛ начисленный в карточке 1-НДФЛ к примеру совпадет с НДФЛ начисленным в журнале расчетов. Например этого не будет в случае пересчета зарплаты задним числом, т.е. в более поздних расчетных периодах за прошедшие периоды. Более того, даже НДФЛ удержанный из журнала расчетов совсем не обязательно будет равен НДФЛ удержанному в сведениях в ИФНС. Как известно, хотя может быть и не всем, в программе существует механизм корректировки налоговых карточек вручную с использованием служебных справочников "НКДоходы" и "НКИтоги". Последний как раз и предназначен для корректировки НДФЛ, но об этом чуть позже.

Рис.2 Журнал расчетов по сотруднику Антонову .

Налоговая карточка 1-НДФЛ за 2008 год показана на рис.3 .

Рис.3 Налоговая карточка 1-НДФЛ сотрудника Антонова за 2008 год .

Рис.4 Фрагмент налоговой к арточки 1-НДФЛ .

А теперь посмотрим как выглядит после произведенных изменений в налоговой карточке уже упоминавшийся системный справочник "НКИтоги". В обычном режиме его открыть нельзя, но после несложных манипуляций с конфигурацией мы его увидим, см. Рис.5.

Рис. 5 Системный справочник "НКИтоги" .

Совершенно очевидно, что точно такие же действия может произвести специальная обработка, и тогда все исправления можно производить в автоматическом режиме . Посмотрим как это делает обработка, входящая в состав отчета "Экспресс-проверка ведения учета для программы "1С:Зарплата и кадры 7.7". Сначала отчет показывает сами ошибки, см. Рис.6. Затем по выбору расчетчика в качестве расшифровки соответствующей ячейки может быть открыта налоговая карточка сотрудника 1-НДФЛ, либо журнал расчетов по сотруднику за соответствующий период, либо может быть запущена обработка исправления.

Рис. 6 Результат использования правила проверки.

Последняя показана на рис.7. Обработка делает все то же самое, что сделал бы пользователь в режиме ручной корректировки налоговой карточки. Расчетчику нужно только установить переключатель в положение "Тестирование и исправление" и нажать кнопку "Выполнить". Результат работы достаточно подробно описан выше. Замечу лишь, что эта обработка может использоваться и самостоятельно, отдельно от отчета. В этом случае возможны групповые исправления по списку сотрудников.

Рис. 7 Обработка исправления несоответствия НДФЛ начисленного и удержанного.

В заключение хочу заметить, что наверное возможны и другие подходы в части исправления описанных ошибок, например внесение исправлений в журнал расчетов. Однако исправления непосредственно в журнале расчетов во-первых никак не протоколируются, соответственно невозможно их увидеть, и во-вторых нельзя произвести в случае необходимости откат к предыдущему состоянию, т.е. отказаться от исправлений. Описанный способ хорош тем, что наглядно показывает исправления и позволяет легко от них отказаться, если нужно. К тому же все это происходит в точном соответствии с методикой, уже заложенной разработчиками программы. Мы лишь облегчаем труд расчетчика и экономим его время.

Пользователи программы "1С:Зарплата и кадры 7.7" могут приобрести отчет "Экспресс-проверка ведения учета для программы "1С:Зарплата и кадры 7.7" (стоимость 1000 руб.).

Читайте также: