1с бухгалтерия не формирует проводок

Обновлено: 05.07.2024

1С 8.3 БП 3.0.30.12 не показывает проводки по документу.

1С 8.3 БП 3.0.30.12 не показывает проводки по документу.

да. выдает ошибку "Общая команда.ПоказатьДвиженияДокумента.МодульКоманды(59,91). "
Или 1с снова свинью подложил? в 30,10 выписки не загружались, а теперь ЭТО.

Здравствуйте, столкнулись с такой же проблемой, конфигурация Бухгалтерия предприятия редакция 3.0, обновились до последнего актуального релиза 3 0.30.14, проблема осталась. После этого провели тестирование и исправление базы (в Конфигураторе пункт Администрирование -> Тестирование и исправление, были выставлены следующие параметры (галочки) Реиндексация таблиц информационной базы, Проверка логической целостности информационной базы, Проверка ссылочной целостности информационной базы, Пересчет итогов, Реструктуризация таблиц информационной базы. И радиокнопки Тестирование и исправление, Не изменять, Не изменять) и все заработало, т.е. при нажатии на Дт\Кт все нормально работает и отображается. Только обязательно сохранитесь перед этой процедурой, т.к. она необратима.

board625, проверьте через какого клиента запускается программа (можно увидеть через функцию: Информация о программе). Где-то в интернете прочла обсуждение этой ошибки и пришли к выводу, что она возникает при толстом клиенте. Ярлык на рабочем столе автоматически запускает у меня толстый клиент. Запустилась через тонкий (выбрать можно через меню "Пуск") - ошибка исчезла.

У меня проводки программа перестала показывать при переходе на 3.0.30.10, откатила базу на предыдущую конфигурацию.
Да, тоже толстый клиент - в свое время оставила только его, так как были проблемы - иначе программа просто не запускалась вообще.
Когда же интересно исправят все, чтобы после обновления не надо было выбирать того или иного клиента ?

Нужно проверить под каким клиентом запускается 1с, должно быть "Автоматически", если стоит "Толстый клиент" при попытке посмотреть проводки документа вылетает как раз эта самая ошибка.

было такое
под тонким клиентом действительно работало без ошибки
под толстым клиентом заработало после обновления технологической платформы. сейчас актуальная 8.3.4.437

Запускал через "C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.4.389\bin\1cv8.exe", после перехода на 3 платформу. И обновления нормально проходили.
Теперь кнопка Д/К не работает
оказывается надо через "C:\Program Files (x86)\1cv8\common\1cestart.exe" запускать.
Запустил- и теперь новая беда- при запуске пишет, что версия платформы у меня 8.2.19.76, а должна быть не менее 8.3.1
Т.е. запускается старая платформа
Что делать ?

Алекс ООО УСН 15, я так вошла, написал, нужны права администратора..а я он самый и есть.

Еще один способ - надо запускать "C:\Program Files (x86)\1cv8\common\1cestart.exe". Вот этот ярлык создать нужно. И когда появится табличка с выбором баз, нажимаем кнопку "изменить" и ищем, далее, где надо поставить выбор "тонкий клиент". Кажется, это последний правильный вариант.

"позвонила сисадмину, сказал "общеизвестная ошибка", т.к. я сама админ в своей программе, запуская ярлык, встать на название проги, нажать "изменение" и кажется в третьей вкладке поставить галочку "тонкий клиент" и сохранить. Ошибка ушла!"

Последний раз редактировалось znataly09; 02.04.2014 в 11:05 .

официальный ответ компании 1С - это ошибка платформы - будет исправлена в платформе версии 8.3.5, так что пока работаем в тонком клиенте.

1С 8.3 БП 3.0.30.12 не показывает проводки по документу.

У меня проводки программа перестала показывать при переходе на 3.0.30.10, откатила базу на предыдущую конфигурацию.
Да, тоже толстый клиент - в свое время оставила только его, так как были проблемы - иначе программа просто не запускалась вообще.
Когда же интересно исправят все, чтобы после обновления не надо было выбирать того или иного клиента ?

Всё исправят тогда, когда можно-будет выбирать поставщика программы т.е. у 1С не будет такой МОНОПОЛИИ. Только здоровая Конкуренция может заставить поставщиков работать лучше для людей, а не только для своего кармана, производя на свет всё больше заморочек, чтобы потребители бежали к Фрайчерам отдавать им всё своё непосильным трудом заработанное для исправления ими же созданных заморочек в программах. Вспоминается фильм "Миссия не выполнима" - есть созданная смертельная болезнь и есть от неё очень дорогая вакцина. Давайте денежки и живите! Ко мне фрайчер (правда сам директор, но. ) приезжал на Прадо 2013 года за 2,5млн. руб. Все мои заморочки с этой программой после всех/большинства моих обновлений и то, на сколько заковыресто в неё всё сделано, создало почву под вышеуказанным.
По теме :-) Возникла та-же самая проблема с нажатием ДтКт, сделал тестирование с исправлением, как указал в этой теме Коллега - не помогло! Ищу, где можно Толстого клиента (которым меня обозвали 1С-ники) поменять на Тонкого, пока не нашёл. Никогда не лез в чрево программы, обновлен до самых последних на сегодня модификаций 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389), редакция 3.0 (3.0.32.5) и на тебе! Работал 2,5 года в редакции 2.0 без особых проблем, но как с начала этого года перешёл на 3.0, как полезло сразу от всюду. В следующий раз уже задумаюсь, стоит ли торопится с переходами или дождаться, когда Коллеги уже по голове разработчикам настучат и они поправятся.

Надо заметить, что в последнее время в 1С возникают ошибки, избежать которые можно было бы более тщательным тестированием новых релизов. И так как я сам являюсь сотрудником "франча", то вынужден общаться с недовольными клиентами по вопросам исправления вот таких вот детских ошибок.
Тут я полностью согласен с пользователями, да и самому это порядком надоело.
Однако вынужден немного защитить 1С.
Масса ошибок связана с переходом на новую платформу и новые технологии внутри самих конфигураций. Этот переход начался год назад и уже близок к концу.
И еще момент. Если не выставлять признак запуска платформы принудительно и оставить "по умолчанию", то все будет работать без шаманства.
Вопрос кто и зачем выставлял признак запуска под толстым клиентом, хотя сам факт ошибки никуда не девается и это злит.
Если это пользователь сам сделал, то нужно иметь ввиду, что самостоятельная настройка требует принятия на себя части рисков.
Если это франч, то убедитесь в квалификации его сотрудников. Внесите в договор положения о квалификации, а откажут - меняйте франча. Благо конкуренция огромная и решить проблему можно быстро.

Надо заметить, что в последнее время в 1С возникают ошибки, избежать которые можно было бы более тщательным тестированием новых релизов. И так как я сам являюсь сотрудником "франча", то вынужден общаться с недовольными клиентами по вопросам исправления вот таких вот детских ошибок.
Тут я полностью согласен с пользователями, да и самому это порядком надоело.
Однако вынужден немного защитить 1С.
Масса ошибок связана с переходом на новую платформу и новые технологии внутри самих конфигураций. Этот переход начался год назад и уже близок к концу.
И еще момент. Если не выставлять признак запуска платформы принудительно и оставить "по умолчанию", то все будет работать без шаманства.
Вопрос кто и зачем выставлял признак запуска под толстым клиентом, хотя сам факт ошибки никуда не девается и это злит.
Если это пользователь сам сделал, то нужно иметь ввиду, что самостоятельная настройка требует принятия на себя части рисков.
Если это франч, то убедитесь в квалификации его сотрудников. Внесите в договор положения о квалификации, а откажут - меняйте франча. Благо конкуренция огромная и решить проблему можно быстро.

У меня стояло по умолчанию. ДтКт не работало, а очень нужно было. Переставила галочку на тонкого клиента и заработало. Спасибо умным людям.

Вот мне интересно, а за каким "заставлять" переходить на ТОНКИЙ клиент, если не всё можно из него сделать?

Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная.
© Законы Мерфи.



skype: live:di-sem

@programmist_1C

1С БП3.0 Не формируются проводки по 19 счету в счет-фактура полученный

1с БП3.0 не формируются проводки по 19 счету
1С создание обработки для перерегистрации счф полученной
1с бп3.0 счетФактура полученный нет проводок по 19 счету

Задача:

Бухгалтерия 3.0 счет фактура полученный не формирует проводок по 19 счету.

Решение:

Счет-фактура не имеет проводок по 19 счету:

1

Чтобы проводки появились нужно:

1 В документе поступление сделать реквизит НДСВключенВСтоимость=ЛОЖЬ. Сохранить и провести документ.

2 Пометить созданную СчетФактуру на удаление и создать новую либо перерегистрировать сущестующую.

1с что сделать чтобы появились проводки по 19 счету

Т.к. документов в базе много создал обработку которая автоматически изменит реквизит и перерегистрирует счет фактуры чтобы появились проводки по 19 счету.

1с обработка для перерегистрации счет фактур

В результате проводки появятся:

1с проводки счет фактуры полученной по 19 счету

Как в стандартной конфигурации 1С: Бухгалтерия применить способ учета выручки «по мере готовности»? Нужно ли дописывать программу? Какие проводки нужно сформировать? Поговорим об этом в нашей статье.

На основании ПБУ 2/2008 способом «по мере готовности» признаются выручка и расходы по договору, которые определяются по фактической стадии работ на дату отчета, вне зависимости от закрытия актов по их выполнению. Отчитываться о финансовой составляющей нужно в тот период, в который работа выполнена и неважно, должна ли она быть оплачена поэтапно или по завершению всего процесса, относительно договора. Т.е. в бухгалтерском учете эти два показателя отражаются ежемесячно.

Степень завершенности работ рассчитывается:

  • По доле работ, исполненных на дату отчета, относительного общего объема работ;
  • По доле расходов, понесенных на отчетную дату, относительно расчетной величины общих расходов.

В стандартной конфигурации 1С: Бухгалтерия 8.3 способ учета «по мере готовности» не предусмотрен, как и специальные документы для регистрации многоэтапных проектов. Удобнее дописать программу доработать необходимые функции: мы можем вам помочь с этим – достаточно обратиться в нашу техподдержку . А пока давайте пойдем более сложным путем и разберемся с поставленной задачей в типовой версии программы.

Предприятие, которое применяет способ «по мере готовности», определяет выручку за каждый отчетный период, а в бухучете она принимается, как отдельный актив – «не предъявленная к оплате начисленная выручка», т.к. она формируется до сдачи работ, по факту. Отражать ее можно на счете 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» и 90.01 «Выручка» в корреспонденции.

Если разобраться в разделе «План счетов», то мы увидим, что счет 46 не имеет аналитической составляющей, а т.к. бухучет финансов ведется по каждому договору, то наши специалисты предлагают добавить дополнительный вид субконто к счету 46: «Номенклатурные группы».

УЧЕТ ВЫРУЧКИ ПО «ПО МЕРЕ ГОТОВНОСТИ» В 1С: БУХГАЛТЕРИЯ

Наше предприятие находится на общем режиме налогообложения, платит НДС, использует метод начисления по мере готовности и ПБУ 18/02.

Являясь подрядчиком, мы выполняем строительные работы, которые сдаем поэтапно и носят они долгосрочный характер. Начало работ – январь 2020, а первый этап нужно сдать 31 марта 2020. Стоимость работ составила 1,8 млн. рублей, в т.ч. НДС 20 % (300 т.р.). По степени завершенности работ прямые расходы на данном этапе составляют 900 т.р.

Расходы на строительство в первом месяце составили 270 т.р. Мы видим это в оборотно-сальдовой ведомости по счету 20.01 «Основное производство».

УЧЕТ ВЫРУЧКИ ПО «ПО МЕРЕ ГОТОВНОСТИ» В 1С: БУХГАЛТЕРИЯ

Степень завершенности работ на 31.01.2020 составит 30% (от 900 т.р.). Выручка «По мере готовности» признается по дебету счета 46 в корреспонденции с кредитом счета 90.01 и составляет 540 т.р. в том числе НДС 20% - 90 т.р. (30% от 1,8 млн. рублей). Чтобы финансовый результат был достоверным, НДС, исчисленная с выручки, не предъявленной к оплате заказчику учитывается по дебету счета 90.03 в корреспонденции с кредитом 76.Н – «Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет».

Для уплаты налогов с прибыли все доходы и расходы признаются в момент подписания акта выполненных работ и их этапов в размере договорной стоимости. Налоговая база у предприятия формируется по факту сдачи результатов заказчику.

Сформируем проводки. Обратимся к документу «Операция» и признаем выручку. Для этого укажем в новом документе счет 46 по дебету и номенклатурную группу в качестве аналитической составляющей. По кредиту выберем 90.01.1 и заполним все данные, включая номенклатуру работ. «Сумма» - пропишем выручку «по мере готовности» в т.ч. НДС. «Сумма Кт» нулевая, т.к. прибыли для налогообложения в январе нет. По кредиту регистрируем выручку без НДС, потому как выручка появится в налоговом учете только по оформлению акта выполненных работ (этапа).

В налоговом учете дохода пока нет, но в бухучете он указан, а значит должно быть создано отложенное налоговое обязательство, согласно ПБУ 18/02 – формируем еще одну проводку, чтобы учесть временную разницу по счету 90.

Укажем дебетовый счёт 90.01.1. Для кредита 98.01 «Доходы, полученные в счет будущих периодов» и заполним всю аналитическую составляющую:

  • Вид дохода будущих периодов;
  • Контрагент-заказчик и договор с ним;
  • В налоговом учете (только по кредиту) – выручку без НДС и налогооблагаемую временную разницу (отрицательную).

Создадим еще одну проводку с дебетом счета 90.03 в корреспонденции с кредитом счета 76.Н (нужно указать только один вид субконто: «Контрагенты)» и в ней примем к учету сумму НДС, которая не была предъявлена заказчику.

В последующей проводке признаем расходы:

  • По дебету счет 90.02.1 «Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения» и в качестве его аналитики применим номенклатурную группу, отвечающую выполненным работам;
  • По кредиту счет 20.01, где пропишем подразделение и номенклатурную группу;
  • Укажем сумму расходов только по бухучету– эта операция сформирует отложенный налог на прибыль.
УЧЕТ ВЫРУЧКИ ПО «ПО МЕРЕ ГОТОВНОСТИ» В 1С: БУХГАЛТЕРИЯ

Наше предприятие использует балансовый метод учета с отражением постоянных и временных разниц и ПБУ 18/02, а значит регламентная операция «Расчет отложенного налога» занимается расчетом и начислением отложенных налоговых активов (ОНА) и отложенных налоговых обязательств (ОНО) при закрытии месяца и учет ведется по виду активов или обязательств, отсюда в январе:

  • По виду обязательства «Доходы будущих периодов» - мы учли 450 т.р. НВР. Налогооблагаемые временные разницы способствуют начислению

ОНО = НВР * СТнп = 450 000 руб.* 20% = 90 000 рублей;

  • По виду актива «Незавершенное производство» - мы учли 270 т.р ВВР. Вычитаемые временные разницы содействуют начислению

ОНА = ВВР * СТнп = 270 000 руб.* 20% = 54 000 руб.

Наглядно в документе «Справка-расчет отложенного налога на прибыль»:

На 29.02.2020 расходы на строительство составили 450 т.р. Сформируем оборотно-сальдовую ведомость по счету 20.01. На 29.02.2020 расходы на строительство составили 450 т.р. Сформируем оборотно-сальдовую ведомость по счету 20.01. На 29.02.2020 степень завершенности работ равна 80% (720 т.р.). Значит, по аналогии с предыдущим месяцем, признаем сумму выручки на 1,440 млн. рублей в т.ч. НДС 20% - 240 т.р. (80% от 1,8 млн. рублей) На 29.02.2020 степень завершенности работ равна 80% (720 т.р.). Значит, по аналогии с предыдущим месяцем, признаем сумму выручки на 1,440 млн. рублей в т.ч. НДС 20% - 240 т.р. (80% от 1,8 млн. рублей)

В январе мы признали выручку в 540 т.р., в т.ч. НДС 20% - 90 т.р., а значит в феврале по бухучету необходимо доначислить сумму 900 т.р. по выручке, указав дебет счета 46 в корреспонденции с кредитом 90.01.1 в том числе НДС 20% - 150 т.р. По дебету счета 90.03 в корреспонденции с кредитом 76.Н отразить НДС и признать расходы на 450 т.р.

УЧЕТ ВЫРУЧКИ ПО «ПО МЕРЕ ГОТОВНОСТИ» В 1С: БУХГАЛТЕРИЯ

За февраль 2020:

  • По виду обязательства «Доходы будущих периодов» - мы учли 750 т.р. НВР. Налогооблагаемые временные разницы способствуют начислению

ОНО = НВР * СТнп = 750 000 руб.* 20% = 150 000 руб.

  • По виду актива «Незавершенное производство» - мы учли 450 т.р ВВР. Вычитаемые временные разницы содействуют начислению

ОНА = ВВР * СТнп = 450 000 руб.* 20% = 90 000 руб.

За январь-февраль 2020 г.:

Наглядно в документе «Справка-расчет отложенного налога на прибыль»:

УЧЕТ ВЫРУЧКИ ПО «ПО МЕРЕ ГОТОВНОСТИ» В 1С: БУХГАЛТЕРИЯ УЧЕТ ВЫРУЧКИ ПО «ПО МЕРЕ ГОТОВНОСТИ» В 1С: БУХГАЛТЕРИЯ

Первый этап работ завершился, и заказчик подписал акт приема- сдачи работ 31.03.2020.

Чтобы отразить это событие в программе 1С: Бухгалтерия, обратимся к документу «Реализация» - операция «Услуги» и укажем информацию о контрагенте (заказчике), договор. Заполним номенклатуру услугами, относительно выполненных работ, пропишем их стоимость и НДС. Счета учета будут указаны автоматически: доходы по 90.01.1, расходы по 90.02.1, НДС 90.03. Аналитическая составляющая – добавленная номенклатурная группа. Не забудьте выписать счет-фактуру.

Этот документ в БУ и НУ начислит выручку/задолженность заказчику, НДС. Покажет запись в регистре «Книга продаж и «Реализация услуг».

УЧЕТ ВЫРУЧКИ ПО «ПО МЕРЕ ГОТОВНОСТИ» В 1С: БУХГАЛТЕРИЯ

Т.к. на нашем предприятии выручка начисляется способом «по мере готовности», то вышеуказанных проводок недостаточно для корректного учета. Придется вносить изменения в движение документа «Реализация. Обратимся к оборотно-сальдовым ведомостям по счетам учета на 31.03.2020:

Читайте также: