Как закрыть счет 1909 в 1с 8

Обновлено: 07.07.2024

Дата публикации 25.03.2021

Использован релиз 3.0.90

С 2021 года в фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции не включаются управленческие расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг (пп. "г" п. 26 ФСБУ 5/2019). В связи с этим в программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 3) с релиза 3.0.89 затраты, учтенные на счете 26, включаются только в себестоимость продаж и не включаются в себестоимость продукции, работ, услуг. Поддерживается следующий порядок закрытия счета 26 при выполнении регламентной операции "Закрытие счетов затрат 20, 23, 25, 26" в составе обработки "Закрытие месяца".

  • Счет 26 в бухгалтерском и налоговом учете закрывается на счет 90.08.1, если форме "Учетная политика" установлен хотя бы один из флажков: "Выпуск продукции" и/или "Выполнение работ, оказание услуг заказчикам". В налоговом учете в этом случае затраты, учтенные на счете 26, всегда относятся к косвенным.


  • Счет 26 в бухгалтерском учете закрывается на счет 90.02.1 при условии, что в форме "Учетная политика" сняты оба флажка "Выпуск продукции" и "Выполнение работ, оказание услуг заказчикам". Этот вариант используется для организаций, деятельность которых не связана с производственным процессом (комиссионеры, агенты, брокеры, дилеры и т. п., кроме организаций, осуществляющих торговую деятельность) и которые все затраты учитывают на счете 26 (Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета, утв. приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н). В налоговом учете в этом случае затраты, учтенные на счете 26, могут относиться к прямым или к косвенным расходам (правила отнесения расходов к прямым устанавливаются в регистре сведений "Методы определения прямых расходов производства в НУ", раздел "Главное" – "Налоги и отчеты" – "Налог на прибыль" – ссылка "Перечень прямых расходов", подробнее здесь).


Смотрите также

Здравствуйте!
1. 6 апреля 2021 была оформлена корректировка реализации за декабрь месяц 2020 года.
После проведения корректировки на сумму уменьшения образовались остатки на начало 2021 года на счете 41 и счете 19.09: счет 41 (красным) закрылся после закрытия периода и расчета декларации по НДС. Сумма НДС на счете 19.09 не закрывается.
2. Где будут отражены операции по этой корректировке? в каких разделах?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Все комментарии (18)

Счет 19.09 закрывается после заполнения и проведения документ Формирование записей книги покупок. В вашем случае за 2 кв 2021.

Заполните, пожалуйста, этот документ и затем декларацию по НДС.

Здравствуйте! Была сформирована корректировка реализации в сторону уменьшения за 2020 год.
Сформировались проводки по сч 91.01.1

Спасибо за уточнение.
В этом случае все рекомендации, которые выше обсудили, для вас в силе остаются.

Здравствуйте! Была сформирована корректировка реализации в сторону уменьшения за 2020 год.
Сформировались проводки по сч 91.01.1 Продолжение.

Здравствуйте! Была сформирована корректировка реализации в сторону уменьшения за 2020 год.
Сформировались проводки по сч 91.01.1 и по сч 91.02
В ваших комментариях корректировка в течении года и сформированы проводки по сч. 90.01.1 в сторону уменьшения.
Как правильно отразить корректировку реализации в сторону уменьшения за 2020 год.
Какие проводки?
Как и где отразиться эта операция в Декларации налога на прибыль за 1 полугодие 2021 года?

корректировочная сч фактура №139 от 06.04.2021

Спасибо, скрины получила.
Уточните, пожалуйста, в чем конкретно сейчас проблема заключается.

Счет 19.09 закрывается после заполнения и проведения документ Формирование записей книги покупок. В вашем случае за 2 кв 2021.
Сделали этот документ, за 2 кв 2021 заполнили его по кнопке Заполнить.
И счет 19.09 не закрывается или что-то иное.

По декларации НДС все отразилось правильно в книге покупок и по 19.9 закрылось.
Правильно сформированы проводки по 91.01.1и91.02.1?
Получается, что уменьшение корректировки попадает в доходы 91.01.1, а сумма снятия реализации в расходы 91.02.1
и разница в сумме снижения оседает в расходах 91.02.1

То, что проводки через 91 корректно т.к. правим прошлый год и 90-й счет за текущий период не должны затрагивать.

Визуально все ок.

Проверьте вкладку Расчеты, что там заполнено все верно по вашей ситуации.

По вкладке Расчеты поняла, спасибо. Согласна с настройками.

Здравствуйте!
С НДС все понятно.
В декларации налога на прибыль лист 02 стр 020 показан доход по сч 91.01.1 по корректировке реализации 43831 (см скрин выше по проводкам), а в стр 040 в расходах не отражена сумма корректировки 63345.12 (20882,65+17905,86+24556,61)
Посылаю скрины оборотной ведомости по сч 91.01 и 91.02, расшифровку стр. 040 декларации на прибыл, лист 02 декларации налога на прибыль.
По какой строке отражается сумма корректировки 63345,12 в декларации на прибыль?
Отослала скрины на элпочту, не смогла их загрузить здесь

Добрый день! Золотодобывающая организация . Уточните , как правильно закрывать 23 счет в БУ и НУ учете . Какой механизм по умолчанию есть в БП? И правильно ли если в БУ они закрываются на 90,02 , а в НУ на 90,08 .

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Все комментарии (17)

про 23 счет конкретно не сказано.

Необходимо оформить Производство – Отчеты производства за смену. Счет 23 списывается на 20 при выпуске и таким образом передаете услуги-работы в производство. В шапке документа счете 23, а в табличной части 20.01.
Проводки Д 20.01 К 23, 90.02.1 20.01 будет в Операции – Закрытие месяца.

Уточните, не могу понять если формируем отчет производства за смену вид продукции ,что указать в табличной части продукция?

нам нужно в БУ на 20, а потом на 43 счет. Как по ФСБУ 5

добрый день! получается стандартной настройки не по закрытию 23 счета ?

Стандартная настройка есть и она описана выше. Нужен документ Отчет производства за смену для счета 23.

Как можно реализовать в нашем случае если в НУ затраты учтенные на счет 23 являются косвенными и списываются в 90,08, а в БУ должны попасть в себестоимость согласно ПБУ 5/2019? С помощью отчета производства за смену задействуется и налоговый учет, а нам нужен только бухгалтерский? Получается , что нет стандартной настройки по закрытию 23 счета

Проводка Д 20.01 К 23 будет в Операции – Закрытие месяца Как добиться чтобы выходила такая проводка? у нас при закрытии месяца выходит проводка по БУ Д 90.02 К 23.

причем нам нужно в НУ учете отставить так как есть Д90,08 К 23, а в БУ закрыть на 20 счет далее распределить на 43 так как у нас несколько участков по добыче мы для удобства их разделили на подразделения.

Уточните, отчет производства за смену по 43 счету как делать не могу понять , что будет выпуском продукцией?

Что вы отражаете на счете 23 поясните, пожалуйста. И подберем формулировку для Отчета производства за смену.

так как у нас несколько участков добычи на 20 счете отразили по подразделениям эти участки, на 23 счете отражаем расходы вспомогательных подразделений . механический цех, где ремонтируется вся спецтехника техника организации, Автопарк где находятся автомобили для общего пользования и ремонтируются легковые автомобили, Бульдозерный парк там находятся бульдозеры , погрузчики , которые также в общем обслуживают все подразделения 20 счета. Затраты амортизация, материальные оплата труда и прочие. В лекции Ольга Шерст говорила 23 счет , распределяется по аналогии 25 счета. Но не могу найти в как настроить

> Подскажите пожалуйста как в 1с 8.1 закрыть 19 счет?<br><br>Закрыть куда? На 68, 91, 20, 26, 44?<br><br>> Как сформировать книгу покупок?<br>Меню - Покупка- Ведение книги покупок - Книга покупок<br><br>> Или где это можно посмотреть?<br>В Руководстве по ведению учета, дисках ИТС, статьи на этом сайте <br>

Спасибо, Сергей!<br>На 68 хочу закрыть! Сначала с самыми простейшими операциями разобраться бы.<br>Статьи посмотрела, но там так много слов, голова кругом, а по существу пока ничего не нашла.<br>Помогите, пожалуйста!<br>

Попробуйте разобраться при помощи встроенного помощника, там есть порядок действий<br><br>меню Покупка / Ведение книги покупок / Помощник по учету НДС

Спасибо! <br>Прошлась помощнику учета НДС, провела все предложенные операции.<br>Но 19 все равно не закрылся. <br>ПОЧЕМУ.

Даже после формирования книги покупок? А раньше закрывался 19 сч?

Меню - Покупку - Ведение книги покупок - Отчет по наличию счетов-фактур. Провельте:<br>1. по всем ли входящим документам с выделенным НДС вы ввели счета-фактуры.<br>2. Все ли они проведены (точечка в столбце проведен)

Спасибо! Поняла! Они сформировались все датой 31.03.09. А я их искала в январе. <br>А можно как-то сделать, чтобы помесячно закрывался?

Читают тему:

Мероприятия

1C:Лекторий: 25 ноября 2021 года (четверг, начало в 12:00) — Специальные механизмы в "1С:ЗУП 8" (ред. 3)

  • Где купить СОФТ
  • Вакансии фирм-партнеров "1С"
  • Центры Сертифицированного Обучения
  • Интернет курсы обучения "1С"
  • Самоучители
  • Учебный центр № 1
  • Учебный центр № 3
  • Сертификация по "1С:Профессионал"
  • Организация обучения под заказ
  • Книги по 1С:Предприятию

При использовании материалов активная прямая гиперссылка на перепечатанный материал обязательна.

Редакция БУХ.1С не несет ответственности за мнения и информацию, опубликованную в комментариях к материалам.

Редакция уважает мнение авторов, но не всегда разделяет его.

Дизайн сайта

Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Если вы продолжите использовать сайт, мы будем считать, что вас это устраивает.

Читайте также: