Загрузить отчет в 1с налогоплательщик

Обновлено: 04.07.2024

Продукт предназначен для тех компаний, учет в которых ведется в системах, отличных от 1С (SAP, Axapta, Navision и т.д.). Для использования обработки вам понадобится книга покупок и книга продаж в формате Excel и программа 1С:Налогоплательщик. Обработка предназначена для загрузки данных разделов с 8 по 12 декларации. При отсутствии программы 1С:Налогоплательщик, её можно приобрести отдельно за 1700 руб. (рекомендованная цена фирмы 1С) в любой фирме-франчайзи 1С.

Возможности обработки

Загрузка данных в декларацию НДС из файлов Excel , содержащих данные книги покупок, книги продаж, журнала учета выставленных и полученных счетов фактур.

Простая настройка . Нужно всего лишь указать номера колонок файла Excel , в которых содержаться необходимые данные. Вы можете указывать как номера колонок, так и буквенные коды, программа сама вычислит нужный номер колонки.

В программе 1С:Налогоплательщик реализована проверка контрагентов через Интернет посредством специализированного веб-сервиса ФНС. Сервис "Проверка реквизитов контрагентов" ФНС позволяет в онлайн-режиме проверять существование контрагента по его ключевым реквизитам - ИНН и КПП .

Загрузка ИНН и КПП из одной колонки . Если в вашем файле ИНН и КПП контрагента указаны в одной колонке, обработка сама разделит их при загрузке.

Загрузка номера и даты из одной колонки. В вашей книге номер и дата указаны в одной колонке, а для декларации требуется их разделить? Просто укажите одну и ту же колонку для номера и даты, и обработка сама разделит их на части. В качестве разделителя может использоваться пробел, точка с запятой, слово «от».

Загрузка из нескольких файлов. При загрузке второго файла книги покупок или продаж, можно выбрать: очистить записи книги или добавить к загруженным ранее.

Формирование декларации НДС по обособленным подразделениям. Если в вашей организации имеются обособленные подразделения, в каждом из которых своя программа 1С. Выгрузите книги из каждого подразделения и загрузите их в 1С:Налогоплательщик с помощью нашей обработки.

Формирование декларации НДС не из 1С. Если данные книги покупок или продаж частично находятся в программе отличной от 1С и ваша программа имеет возможность выгрузки книги в Excel. Вы можете загрузить книги в декларацию НДС в 1С:Налогоплательщик с помощью нашей обработки.

Корректное формирование файлов XML выполняется средствами 1С:Налогоплательщик. Фирма 1С более 20 лет предоставляет Российским компаниям программные продукты, помогающие вести учет и формировать отчетность в форматах утвержденных налоговыми органами.

Встроенная инструкция по использованию.

Видео демонстрирующее работу обработки

Пример файла книги продаж можно скачать в конце статьи.

Использование и поддержка

Обработка является внешней формой отчетности, с возможностью загрузки в конфигурацию. Для использования обработки нужно открыть её в 1С через меню "Файл"-"Открыть" и согласиться на авторегистрацию. После этого в форме декларации НДС появится кнопка "Загрузить раздел". Обработка поставляется с открытым кодом, что дает вам возможность доработать её самостоятельно (при необходимости).

Для работы обработки необходимо наличие установленного на компьютере Excel, через который можно открыть загружаемые файлы. Необходимо наличие программы 1С:Налогоплательщик 8.2 релиз 3.0.198.1. По мере выхода новых релизов Налогоплательщика, обработка будет обновляться. Новые версии обработки будут высылаться по электронной почте, по запросу пользователей бесплатно, в течении года с момента покупки. После года стоимость обновлений - 1500 руб. в квартал. Обновление обработки будет осуществляться до момента действия формы (пока ИФНС не придумает другую форму отчетности).

Для работы обработки необходима версия платформы не ниже 8.2.16. Для обеспечения большей скорости работы рекомендуется последняя версия платформы 8.3.

Остались вопросы или пожелания? При покупке вы получите полную техническую поддержку вплоть до формирования файлов XML и сдачи отчетности в ИФНС.

Частые вопросы и ответы

-Какие разделы позволяет загружать обработка?

Обработка позволяет загружать данные разделов 8 (книга покупок), прил. 1 к разделу 8 (доп. листы книги покупок), 9 (книга продаж), прил. 1 к разделу 9 (доп. листы книги продаж), 10 (журнал выставленных счетов-фактур), 11 (журнал полученных счетов фактур), 12 (п.5 ст.173).

-Возможно ли ручное заполнение остальных разделов декларации?

-Каким образом происходит разделение книг покупок и продаж по обособленным подразделениям?

Выгрузка книги покупок и продаж в формате утвержденном ФНС не предполагают разделение по обособленным подразделения. Разделение сумм исчисленного НДС по разным КПП обособленных подразделений указываются в других разделах декларации, в частности в разделе 2 и приложениях 2 к разделу 3 декларации.

-Была ли протестирована загрузка данных?

Более 15 организаций уже воспользовались обработкой загрузки данных. При использовании обработки были отмечены простота и удобство работы.

-Есть ли возможность проверки контрагентов?

Да. Начиная с релиза 3.0.79 Налогоплательщика имеется возможность проверки ИНН, КПП и наименования контрагенов через сайт ФНС.

-Как будет происходить обновление обработки?

-Как часто будет происходить обновление?

Обновление требуется только при изменениях законодательства или расширении функциональности 1С:Налогоплательщика. При обновлении 1С:Налогоплательщика вам будет необходимо заново открыть обработку через меню "Файл"-"Открыть" и согласиться на авторегистрацию.

-После обновления Налогоплательщика у меня пропала кнопка "Загрузить раздел". Что делать?

Вам необходимо заново открыть обарботку через меню "Файл"-"Открыть" и согласиться на авторегистрацию.

В этом случае вам необходимо зарегистрировать обработку вручную. Для этого:
1. Перейдите в меню "Операции"-"Справочники. "
2. Выберите "Регламентированные отчеты".
3. Зайдите в папку "Налоговая отчетность".
4. Встаньте на элемент "Декларация по НДС" и нажмите "Изменить текущий элемент" (или кнопку F2).
4.1 Если у вас в справочнике "Регламентированные отчеты" отсутствует отчет "Декларация по НДС" необходимо в этом справочнике нажать "Обновить", отметить в списке отчет "Декларация по НДС" и нажать ОК.
5. Переведите переключатель "Использовать" в положение "Файл" и выберите файл с обработкой.
6.Нажмите "ОК".

-Какая скорость загрузки данных?

Был проведен нагрузочный тест на 100 000 (сто тысяч) записей. Загрузка длилась 30 минут.

-Какое максимальное количество строк может загрузить обработка?

Количество записей для загрузки не ограничено. Единственное ограничение это объем памяти, который занимает программа при загрузке данных. При загрузке 100 000 записей потребовалось порядка 3,5 GB оперативной памяти (особенность платформы 1С). Физически у вас может быть установлено меньше, недостачу можно дополнить настройкой виртуальной памяти.

-Возможно ли оформление бухгалтерских документов при покупке обработки?

Для юридических лиц предоставляется комплект документов (договор, счет на оплату, акт передачи прав, счет-фактура) на почтовый адрес, указанный при заказе. Пожалуйста, в форме заказа указывайте точный почтовый адрес, это избавит и нас и вас от ненужных проблем с отправкой и получением документов перед отчетным периодом.

Сравнение версий

В обработку включена новая редакция формы налоговой декларации НДС с 3 квартала 2021 г.
В обработке добавлена функция сохранения и загрузки настроек для разделов и функция выбора номера листа Эксель.
В обработке добавлена навигация по ошибкам загрузки с возможностью быстрого перехода к строке с ошибкой. Функционал находится в стадии тестирования.

. [Регулярные ежеквартальные обновления]

В обработку включена новая редакция формы налоговой деклараций по налогу на добавленную стоимость (в редакции приказа ФНС России от 28.12.2018 № СА-7-3/853@)

. [Регулярные ежеквартальные обновления]

Обновлена обработка для работы на релизе налогоплательщика 3.0.78.1

Добавлена возможность проверки контрагентов через веб-сервис ФНС.

Дополнены механизмы загрузки многострочных данных из одной ячейки.

Ускорена загрузка данных и вывод в отчет. (100 тыс. строк за 30 минут).

Добавлена возможность загрузки журналов учета полученных и выданных счетов-фактур (разделы 10-12).

Обработка обновлена для версии 1С:Налогоплательщика 3.0.81.1.

Исправлена ошибка возникающая при очистке данных перед загрузкой.

14.04.2015 Версия 1.5

Исправлено: При загрузке данных некорректно считалиь номера строк и колонок, если в начале файла Эксель присутствовали полностью пустые строки или колонки.

Исправлено: При загрузке ИНН или КПП, иногда ставились лишние пробелы в этих полях. Например, ИНН "0123456789" загружался как "0 123 456 789".

20.04.2015 Версия 1.6

Обработка обновлена под версию 1С:Налогоплательщика 3.0.82.1 (В Налогоплательщике исправлены выявленные ошибки)

04.06.2015 Версия 1.7

Обработка обновлена под версию 1С:Налогоплательщика 3.0.84.1 (В Налогоплательщике исправлены выявленные ошибки)

Оптимизирована типовая проверка перед выгрузкой раздела 10.

06.07.2015 Версия 1.8

Обработка обновлена под версию 1С:Налогоплательщика 3.0.87.1 (В Налогоплательщике добавлена возможность проверки контрольных соотношений)

После загрузке данных выполняется типовой авторасчет итоговых сумм по разделам

Оптимизирован механизм подключения внешнего отчета. Теперь для загрузки отчета после обновления конфигурации, достаточно открыть отчет через меню "Файл"-"Открыть".

22.10.2015 Версия 1.10

Обработка обновлена под версию 1С:Налогоплательщика 3.0.94.1 (Изменен адрес сервера проверки контрагентов)

Оптимизированна проверка контрагентов через сервер ФНС. Проверка выполняется до 5 раз быстрее.

11.12.2015 Версия 1.11

Обработка обновлена под версию 1С:Налогоплательщика 3.0.96.1 (Изменен адрес сервера проверки контрагентов)

11.04.2016 Версия 1.12

Обработка обновлена под версию 1С:Налогоплательщика 3.0.105.2
В 1С:Налогоплательщике: Отработаны изменения в "Формат предоставления в электронной форме требования о предоставлении пояснений к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость".

05.07.2016 Версия 1.13

Обновлена обработка для работы на релизе налогоплательщика 3.0.111.1

19.07.2016 Версия 1.14

Обновлена обработка для работы на релизе налогоплательщика 3.0.111.1

При проверке возможности выгрузки, выгрузке и печати на бланках с двухмерным штрихкодом одновременное заполнение строк 030 и 040 раздела 1 декларации по налогу на добавленную стоимость классифицируется как ошибка, препятствующая выгрузке и печати декларации.

Раздел № 12 считался ошибочно заполненным.

Гарантия возврата денег

ООО "Инфостарт" гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания. Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом в течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.

Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.

Не получается выгрузка НДС из бухгалтерии проф 7.70.595 (отчётность от 20.04.2015г) в Налогоплатильщик 8 3.0.82.1 платформа 8.3.5.1517 оператор Калуга Астрал Операционная система Windows 7 32bit проф Все программы лиц.
Файлы в папке Reports присутствуют. Настройка обмена между бух и Налогоплатильщиком 8 настроена. Как решить данную проблему на линии поддержки Калуга Астрал помочь не смогли, только сказали что нужно купить дополнительный модуль обмена. Пока бухгалтер будет в Налогоплатильщике 8 в ручную заполнять декларацию НДС и 10 страниц книг покупок и продаж . Приложен скрин но только ст другого компа. У кого была аналогичная проблема проблема ?

Пробывали делать ручную выгрузку НДС из бухгалтерии 7.7 в Налогоплатильщик 8 , загружается только декларация НДС а 2 дополнительных файла не загружаются Ошибка (на скрине) Как решить данную проблему? .Или ждать когда исправят данную ошибку ??

Вручную делайте так.
Выгрузите файлы и 7.7 в пустую папку. Далее в Налогоплательщике 8 лезем в меню Операции-Справочники-Электронные представления - Загрузить.
Далее лезем в папку, куда были выгружены файлы из 7.7. ВЫДЕЛЯЕМ ВСЕ (ВСЕ. ) файлы и далее по смыслу.


Ответ на
пост №2

Отчёты от 20.04.2015 15q1007, конфигурация 595 проф отчёт ндс выбирали за 1кв 2015 г (первый скрин с другого компа там действительно другой период , с рабочего компьютера скрин не сделал ) но смысл в том что когда НДС выгружаеш нажать Выгрузить в 1С- Отчётность он не загружается через Налогоплатильщик 8 в Калугу Астрал и даже не добавляется в списке на 1скрине .СКРИНЫ 1 И 3 С ДРУГОГО КОМПА, Я ПОКАЗАЛ КАК ПРИМЕР , БУХГАЛТЕР ЗАПОЛНИЛА ДЕКЛАРАЦИЮ ПО НДС В НАЛОГОПЛАТИЛЬЩИКЕ 8 РУЧКАМИ И ОТПРАВИЛА В КАЛУГА АСТРАЛ ,У МЕНЯ НЕТ ДОСТУПА К ЕЁ КОМПЬЮТЕРУ ГДЕ СТОИТ БАЗА .Предедущий отчёт НДС 2014г бухгалтер делал как Вы написали в 1С отчётность он не о Вручную делайте так.
Выгрузите файлы и 7.7 в пустую папку. Далее в Налогоплательщике 8 лезем в меню Операции-Справочники-Электронные представления - Загрузить.
Далее лезем в папку, куда были выгружены файлы из 7.7. ВЫДЕЛЯЕМ ВСЕ (ВСЕ. ) файлы и далее по смыслу. тправляется
При ручном отправке отчёта НДС были загружены 3 файла последовательно а ни все сразу скорей всего в этом проблема

2. Вы меня не поняли и показываете картинку, как вы добавляли (ВСЕ. ) файлы в Бух 7.7. Почитайте еще разок пост 3. Я писал про добавление в файлов в Налогоплательщике 8. Вы путаете программы (а может быть не только их) и Вам трудно объяснять (да уже и не хочется), когда говоришь одно, а Вы понимаете иначе.

Подскажите пожалуйста, как перенести имеющиеся данные по сотрудникам из основной программы в налогоплательщик? Неужели придется вводить всех вручную? А как с отчетами? Их тоже надо заново набирать в Налогоплательщике для передачи в налоговую? Вот например Транспортный налог.. если он у меня заполнен в 1.с Предприятие.<br><br>Спасибо

Насколько я знаю, нет. Эта программа не имеет такой функции. Это я выясняла у разработчиков в прошлом году. В этом году я сдаю из 1С.

1C выпускает программу 1С:Налогоплательщик. У нее тоже нет такой функци, тем не менее перенести данные возможно. Если не можете сами - обратитесь к кому-нибудь кто поможет.<br>Так же программы со сходными наименованиями выпускает ФГУП ГНИВЦ ФНС России,<br>"Налогоплательщик ЮЛ" и "Налогоплательщик 2006" (для каждого года свой)<br>В "Налогоплательщик 2006" который от ИФНС данные вполне можно импортировать, в "Налогоплательщик ЮЛ" тоже можно.<br>Надо только определиться чего хотите. <br>Если у вас учет ведется в 1С, то зачем хотите выеживаться с другими программами, перенося туда данные и потом эти данные выгружая для налоговой? Проще пользоваться 1С

У меня в одной из налоговых настаивали на выгрузке из Налогоплательщика, пришлось настоять. Разработчик этой программы присвоил себе монопольное право делать программы для налоговой. Когда-то была альтернативная программа -2-НДФЛ. Она была очень удобна и проста, но видимо их вытеснили из этой сферы. Это ведь огромные деньги.

> Разработчик этой программы присвоил себе монопольное право делать программы для налоговой. <br>Нет и никогда не было этого права. Если лишь коррумпированные чиновники, которые проталкивают "своих".<br>Требование письменного отказа сильно помогает.

А я об этом и говорю. Если есть коррумпированные чиновники. то появляются и "свои", которые и присваивают это право. Они ведь выжили разработчиков 2-НДФЛ. Когда был выбор в налоговой, все кого знаю, брали эту программу. И "свои" поняли, что они проиграют в конкуретной борьбе, и пошли традиционным путем.

В последних версиях Бухгалтерии появилась возможность загружать ранее принятые отчеты ПФР в программу. Т.к. в 1С:Налогоплательщик данной возможности нет, адаптировал обработку из Бухгалтерии для налогоплательщика.

Очень полезно, когда необходимо загрузить физ. лица.

Специальные предложения

Electronic Software Distribution

Интеграция 1С с системой Меркурий

Алкогольная декларация

Готовые переносы данных

54-ФЗ

Управление проектом на Инфостарте

Траектория обучения 1С-разработчика

Просмотры 11423

Загрузки 20

Рейтинг 4

Создание 08.04.12 03:29

Обновление 07.06.12 19:45

№ Публикации 124333

Кому Бухгалтер

Конфигурация 1С:Бухгалтерия 2.0

Операционная система Не имеет значения

Страна Россия

Доступ к файлу Абонемент ($m)

Код открыт Не указано


См. также

Трудовой договор, Дополнительное соглашение к трудовому договору, Лист ознакомления, Договор о материальной ответственности, Договор о коммерческой тайне, Согласие на обработку персональных данных для ЗУП 3.1 Промо

Комплект печатных форм для отдела кадров для документов Прием на работу и Кадровый перевод: Трудовой договор, Доп. соглашение к трудовому договору, Лист ознакомления с локальными нормативными актами, Договор о полной материальной ответственности, Договор о неразглашении коммерческой тайны, Согласие на обработку персональных данных.

2 стартмани

12.03.2019 46369 243 Asenka 76

Справка о заработной плате и других доходах

Справка о заработной плате и других доходах реализована как внешний отчет, с выходом печатной формы. Справку можно сформировать от 1 месяца до года (на ваш выбор).

3 стартмани

14.08.2019 3770 7 KargaсoK 3

Справка 2-НДФЛ для ЗУП 2.5 / ЗУП 3.1 (Приложение № 5 к Приказу ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@)

Печатная форма Справки 2-НДФЛ для ЗУП 2.5 / ЗУП 3.1 Форма с 2019 года Приложение № 5 к Приказу ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@

1 стартмани

10.01.2019 32792 148 prime9 20

Отчет-сверка по НДФЛ для ЗУП 3.1

Отчет для проверки правильности исчисления, удержания и перечисления НДФЛ в бюджет по сотрудникам и поиска причины расхождений.

2 стартмани

27.06.2018 28540 409 SanchoD 23

Настройки отчета "Анализ начислений и удержаний" для ЗУП/ЗГУ 3.1 Промо

Несколько полезных настроек отчета "Анализ начислений и удержаний" для зарплаты редакции 3.1. В состав входят настройки: Свод в разрезе налогообложения, Сводные данные для статистики, Реестр пособий, Расчетная ведомость по зарплате, Свод в разрезе финансирования, Отклонения от режима работы, Свод по зарплате в разрезе ИФНС, Начисления с детализацией отсутствий, Лицевые счета сотрудников, Распределение отпусков, Сводка затрат

2 стартмани

03.05.2018 54053 316 the1 45

Проверка и корректировка данных по выплате зарплаты

Обработка показывает остатки и движения взаиморасчетов с сотрудниками. Также обработка может откорректировать сумму остатков. Конфигурации: "Зарплата и управление персоналом" , релиз не ниже 3.1.2.105 и "Зарплата и кадры государственного учреждения" , релиз не ниже 3.1.2.105.

2 стартмани

08.06.2018 38659 229 APTEM_SLV 19

Трудовой договор, Дополнительное соглашение, Материальная ответственность, Коллективная материальная ответственность, Кадровый перевод, Индексация, Т-53 для ЗУП 3 внешние (7 печатных форм). Создание ведомостей по каждому сотруднику одной кнопкой

1. Комплект из 6 печатных форм для документов: Прием на работу, Индексация, Кадровый перевод, Кадровый перевод списком для ЗУП 3.1.11 и более ранних Трудовой договор, дополнительное соглашение, договор личной материальной ответственности, договор коллективной материальной ответственности, индексация, Ведомость Т-53 без лишних строк. Не требуется изменения конфигурации. Подключается через стандартное подключение внешних обработок. 2. Обработка для создания ведемостей из начисления зарплаты. 3. Расширение конфигурации для ЗУП 3.1.11 и КА 2.4.6 для редактирования стажа как в ЗУП 2.5 (Из трудовой деятельности сотрудника. Если ввели строки трудовой деятельности, то стаж считается до даты приема сотрудника).

1 стартмани

26.01.2018 63516 513 p.ugrumov 98

Проверка данных после неполного ("нового") переноса из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1

Описаны данные, которые необходимо проверить после неполного ("нового") переноса из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1. Описано, на что необходимо обратить внимание, где найти перенесенные данные, что НЕ переносится, где найти настройки.

1 стартмани

17.01.2018 37651 152 utrumar 3

Анализ НДФЛ и сверка данных учета при подготовке 2-НДФЛ (ЗИК 1.0, ЗУП 2.5, ЗГУ 3.1, ЗУП 3.1) Промо

Два в одном. Наглядная информация об исчисленном налоге, и налоге, учтенном в справках, о суммах начислений по своду и о доходах, включенных в справки. Все это в разрезе физических лиц, так что станет очевидно, какой сотрудник не включен в справки, у кого недоучтен доход, кому неверно предоставлен вычет, а у кого неверно исчислен, удержан или перечислен налог.

1 стартмани

28.01.2016 44942 177 the1 11

Справка о заработной плате и других доходах (измененная форма №46)

Форма разработана для автоматизированного формирования справки по форме № 46. Внешний отчет с возможностью пользовательских настроек.

3 стартмани

24.11.2017 53636 56 agospodarin 15

Налоги и взносы (кратко) по подразделениям и сотрудникам. ЗУП 3

Отчет "Налоги и взносы (кратко)" в разрезе подразделений и сотрудников.

3 стартмани

13.11.2017 46491 181 tritonof 12

Реестр регламентированных отчетов 6-НДФЛ по всем организациям и обособленным подразделениям. Контроль удержанного НДФЛ. ЗУП 3.1

Отчет для проверки правильности данных во всех регламентированных отчетах 6-НДФЛ - по всем организациям и обособленным подразделениям. Анализируются: 1. Данные возвращенного налога в 6-НДФЛ должны быть равны возвращенному налогу из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом ВозвращеноНалоговымАгентом, за период отчета. (голубой цвет). 2. Удержанный налог из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с учетом возвратов и НДФЛ к уплате из Регистра накопления "РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ" - сомневаюсь - что это верно - может кто-нибудь прокомментирует? (зеленый цвет). 3. Удержанный налог в Разделе 1 (070) должен быть равен Удержанному налогу из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом Удержано (без учета возвращенного налога ). (золотой цвет). 4. Анализируется удержанный НДФЛ в отчете 6-НДФЛ Раздел 2 (140) и данные по удержанному налогу Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом Удержано (без учета возвращенного налога ) по крайнему сроку уплаты. (бледно желтый цвет). 5. Контрольное соотношение 2.1: (070) - (090) д.б. - значит "недоплата" (ярко-розовый цвет), если > значит "переплата" (бледно-розовый цвет)).

Читайте также: